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內(nèi)部控制審計實務指南

內(nèi)部控制審計實務指南

定  價:89 元

叢書名:普華審計實務工具書系列

        

  • 作者:高雅青 李三喜 施瑩華
  • 出版時間:2024/1/1
  • ISBN:9787115632159
  • 出 版 社:人民郵電出版社
  • 中圖法分類:F239.45-62 
  • 頁碼:281
  • 紙張:
  • 版次:01
  • 開本:16開
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內(nèi)部控制是企業(yè)的一項重要管理活動。近年來,各國政府監(jiān)管機構(gòu)、企業(yè)界和會計職業(yè)界對內(nèi)部控制的重視程度日益提升,企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務由原來的一次性業(yè)務或面向少數(shù)企業(yè)的業(yè)務變成了與財務報表審計一樣的經(jīng)常性業(yè)務。而對于如何做好內(nèi)部控制審計,很多審計人員仍舊不得其法,本書便是一部內(nèi)部控制審計實務指南。 本書匯集了作者團隊在內(nèi)部控制審計領域多年積累的豐厚理論研究成果和豐富實踐經(jīng)驗。在介紹了一些內(nèi)部控制審計的基礎知識后,本書詳細論述了整體層面內(nèi)部控制審計、資金活動內(nèi)部控制審計、采購業(yè)務內(nèi)部控制審計、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制審計、銷售業(yè)務內(nèi)部控制審計、工程項目內(nèi)部控制審計、財務報告內(nèi)部控制審計、全面預算內(nèi)部控制審計、合同管理內(nèi)部控制審計、信息系統(tǒng)內(nèi)部控制審計的實務及案例。作者以深入淺出的方式介紹了內(nèi)部控制審計的具體流程與方法,并輔以案例解析,帶領讀者充分透視內(nèi)部控制審計,全面掌握內(nèi)部控制審計實戰(zhàn)技巧。 本書適合審計機關(guān)、內(nèi)部審計機構(gòu)、社會審計機構(gòu)及其人員,內(nèi)部控制與風險管理人員、咨詢?nèi)藛T等閱讀和使用。
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